🧠Masterplan – Cannabis Club (Phasenmodell)
Grundannahmen:
- Startmitglieder: 25 (Stand: Januar 2026) | Ziel: Mind. 75
- Mitgliedsbeitrag: 10€ / Monat | Aufnahmegebühr: 10€ / Einmalig
- Fördermitglieder: 25€ / Monat | Aufnahmegebühr: 25€ / Einmalig
- Herausforderung: Mitgliedergewinnung, Finanzierung
- Lizenzantrag erst ab 25.000€ Rücklage
🔹 Phase 1 – Gründung & Basis
Zeitraum: September 2025 – Februar 2026
Ziele
- Verein rechtlich und organisatorisch handlungsfähig
- Minimale Kostenstruktur
- Vertrauen und Transparenz schaffen
Aufgaben
- Satzung eintragen
- Bankkonto eröffnen
- Vorstand arbeitsfähig machen
- Webhosting & Domains (All-inkl: Privat Plus)
- Mailstruktur (vorstand@, mitglieder@, kasse@)
- Vereinssoftware (EasyVerein)
- Webseite & Blog vorbereiten
- Spendensammlung zur Kostendeckung (70/170€)
🔹 Phase 2 – IT, Struktur & Mitgliederaufbau
Zeitraum: Februar – August 2026
Ziele
- Mitgliederbasis stabilisieren
- Digitale Organisation aufbauen
- Mitarbeit ermöglichen
Aufgaben
- Abstimmungssoftware (Open Source)
- Mitgliederverwaltung (eingekauft, EasyVerein)
- Verwaltung per NextCloud (Open Source)
- Fotoverwaltung (Open Source)
- Mitgliederversammlung
- Themengruppen etablieren:
- Anbau & Beschaffung: Grobe Anbauplanung, Kalkulation
- Ausgabe & Events: Eventplanung 2026 & Mitglieder zusammenbringen
- Prävention: Konzept & Mitglieder unterweisen
- Technik & Sicherheit: Konzept für Datenschutz, Sicherheit, Dokumentation
- Finanzen: Grobe Kalkulation
- Medien & Presse: Social Media Accounts erstellen & Beiträge eintakten
- Übersicht aller Tools, Bloginhalte schreiben
- Mitgliedergewinnung: Infoabende, Discord Events & Treffen (alle 2 Monate)
- Hygiene & Qualitätskontrolle: Konzept für Hygiene & Qualitätskontrolle, Testanbieter für THC / CBD
- Kooperationen & Verbandsarbeit: Lokale Suchtberatung (AWO Lübeck), CSC Pure Green
Mitgliederentwicklung
- 25 -> 40 Mitglieder
- Fördermitglieder: ca. 4 / 10% von 40
Kosten: Hosting: 7,95€ / Monat (1. Monat frei)
Finanzziel: 3.000 – 4.000€
🔹 Phase 3 – Lizenzvorbereitung & Standortkonzepte
Zeitraum: September 2026 – Januar 2027
Ziele
- Lizenzantrag vorbereiten (noch nicht einreichen)
- Konzepte schlank & behördentauglich
- Standortoptionen prüfen
Aufgaben
- Konzepte finalisieren:
- Sicherheit
- Prävention
- Datenschutz (Mitgliedsnummern)
- Dokumentation
- Standortkriterien festlegen (Abstand, ÖPNV, Mietniveau)
- Umlandbewertung (z.B.: Lübeck-Rand, Bad Schwartau, Mölln, Ratzeburg)
- 1 Pflichtstunde für Mitglieder im Jahr
- Satzungszweck auf Cannabis Verein ändern
Kosten: max. 1.000€
Kontostand Ziel: 6.000 – 8.000€
🔹 Phase 4 – Infrastrukturplanung & Finanzierung
Zeitraum: Februar – August 2027
Ziele
- Finanzziel 25.000€ erreichen
- Infrastruktur planen, nicht kaufen
- Mitgliederaufbau intensivieren
Aufgaben
- Container-, Safe-, Solar- & Wasserkonzept
- Genetik final auswählen
- Ehrenamtsmodell festlegen
- Eventplanung & Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederziel: 60–70 Mitglieder
Kontostand Ziel: 25.000€
🔹 Phase 5 – Lizenzbeantragung & Mitgliederaufbau
Zeitraum: ab September 2027
Ziele: Lizenz beantragen
Mitgliederziel: 65–75 Mitglieder
Kosten & Zeit
- Lizenzkosten: Bis 4.000€ (je kompakter, desto besser)
- Testkosten: THC & CBD, Schadstoff-Tests für 380€ pro Sorte
- Bearbeitungszeit: ca. 3–6 Monate (Umbau, Abnahme)
Kontostand: Mindestens 21.000€
🔹 Phase 6 – Anbau- & Ausgabevorbereitung
Zeitraum: ab 2028
- Fläche finden
- Zaun & Sichtschutz
- Container aufstellen
- Saatgut (Bulk)
- Ausgabeteam schulen (min. 3 Personen)
- Rechtssicherer Start ohne Zeitdruck
Aufgaben
- Fläche mieten (≈300 m², Umland Lübeck)
- Zaun + Sichtschutz (kein Bauzaun)
- Container beschaffen (gebraucht): Trocknung, Lager + Safe, Ausgabefläche
- Mini-Solaranlage + Batterie (Für Trocknung, Licht, Doku)
- Wasserkonzept: IBC-Tanks / Lieferant / Anschluss klären
- Saatgut kaufen (Bulk Autoflower, kurze Blüte)
- Ausgabeteam definieren (min. 3 Personen)
- Präventionsunterweisung durchführen
- Schriftliche Befugnis für Ausgabeteam
Schutzmechanismen
- Keine Ausgabe ohne Schulung
- Kein Anbau ohne vollständige Infrastruktur
- Rücklagen ausbauen
🔹 Phase 7 – Anbau & 1. Ausgabe
Zeitraum: ab 2028, Sommer
Ziele:
- 2 sichere Ernten im 1. Jahr einfahren
- Jahresbedarf decken
- Stressfreie Erstabgabe direkt am Anbauort
Mengenplanung / Flächenplanung
- Annahme: 1 Mitglied = 20g im Monat
- Annahme: 1 Mitglied = 1m² pro Monat
- Annahme: 2 Ernten im Jahr = ca. 6m² pro Jahr, pro Mitglied
- 50 Mitglieder → 12 kg / Jahr → 300m²
- 75 Mitglieder → 18 kg / Jahr → 450m²
- 100 Mitglieder → 24 kg / Jahr → 600m²
- 125 Mitglieder → 30 kg / Jahr → 750m²
- 150 Mitglieder → 36 kg / Jahr → 900m²
Aufgaben
- Outdoor-Anbau (Autoflower, kurze Blüte)
- Dokumentation jeder Phase, Qualitätskontrolle
- Trocknung & Aushärtung sicher stellen
- Chargenkennzeichnung, Mindesthaltbarkeit
- Erste Ausgabe am Anbauort
- Ausgabe: 3 Personen in Prävention geschult
🔹 Phase 8 – Stabilisierung & Reflexion
Zeitraum: ab 2028, Winter
Ziele:
- Ernte- & Kostenanalyse
- Fehler erkennen & beheben
- Kosten und Preise senken
- Prozessoptimierung
Aufgaben
- Ernteauswertung (Ertrag / Pflanze / Fläche)
- Kostenanalyse (Saatgut, Wasser, Transport)
- Preisüberprüfung
- Reflexion im Vorstand und Themengruppen
- Mitgliederversammlung mit Ergebnisberichten
Preissenkungs-Ziele
- Eigenes Vermehrungsmaterial → −0,50 € / g
- Kein Wasserzukauf → −0,20 € / g
- Eigene Stromgewinnung → −0,80 € / g
- Bessere Erträge / m² → −0,50 € / g
🔹 Phase 9 – Eigene Genetik & Wachstum
Ziele:
- Eigene Vermehrung
- Max. 250 Mitglieder
- Baufinanzierung vorbereiten
Aufgaben
- Vorzucht & Selektion geeigneter Pflanzen
- Dokumentation von Phänotypen
- Mitgliederbedarfsplanung
- Finanzplanung für Baufinanzierung
🔹 Phase 10 – Eigenes Land & Halle
Ziele:
- Dauerhafte, eigene Infrastruktur
- Solar & Regenwasser
- Hauptausgabe integriert
Inhalte
- Eigenes Grundstück
- Halle mit Anbau, Büro, Lager, Ausgabe, Werkstatt
- Solaranlage
- Regenwasserauffang
🔹 Phase 11 – Weitere Ausgabestandorte
Ziele:
- Bessere Erreichbarkeit
- Mitgliederbeteiligung stärken
- Entlastung des Hauptstandorts
Voraussetzungen
- Ausreichende Mitgliederzahl
- Stabile Produktion
- Getrennte Ausgabeprozesse
Mögliche Regionen
- Lübeck-Randlagen
- Mölln oder Ratzeburg
- Später: HH-Rand (Ahrensburg)
🔹 Phase 12 – Ortsgruppen & Skalierung
Ziele:
- Eigenständige Vereine je Ausgabestelle
- Vorstand entlasten
- Qualität vor Wachstum